問題已解決
老師,請問本月申報期內認證的增值稅進項稅額可以抵扣上月的增值稅銷項稅額嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答本月申報期內認證的增值稅進項稅額不可以抵扣上月的增值稅銷項稅額
2019 09/20 23:23
84784999
2019 09/20 23:27
老師,請問9月份的銷項稅額要抵扣進項稅額,這進項稅額應該在什么時候認證比較適合才能不用繳銷項稅額
84784999
2019 09/20 23:29
9月份銷項稅額是10月份申報的
莊老師
2019 09/20 23:56
你好,是的,是這樣的,
84784999
2019 09/21 00:09
老師,請問9月份的銷項稅額要抵扣進項稅額,這進項稅額應該在什么時候認證比較適合才能不用繳銷項稅額。需要9月份認證專票還是10月15日之前申報期前認證就可以?
84784999
2019 09/21 00:12
要認證進項稅額抵扣銷項稅額
莊老師
2019 09/21 00:17
你好,這個需要9月份認證專票
84784999
2019 09/21 08:50
嗯,好的!就是前期沒有留抵進項的,本期開的銷項稅額需要本期勾選認證的進項稅額,才能互抵扣。
莊老師
2019 09/21 13:29
你好,是的,是這樣的
閱讀 2204