問題已解決

就是我當月計提了那個營業(yè)稅金附加,納稅期也已經(jīng)申報納稅并扣款,后來才發(fā)現(xiàn),我們符合減免條件,所以稅局直接退回已申報納稅的附加稅款,這個分錄怎么做?

84785041| 提問時間:2019 09/20 16:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以做計提跟繳納相同的紅字分錄沖回
2019 09/20 16:16
84785041
2019 09/20 17:15
但我現(xiàn)在已經(jīng)交了,我這樣做: 計提時:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費--教育附加 繳納時:借:應交稅費--教育附加 貸:銀行存款款 退回時:借:銀行存款 貸:應交稅費--教育附加 借:應交稅費--教育附加 貸:營業(yè)稅金及附加 對吧
bamboo老師
2019 09/20 17:21
借 銀行存款借方藍字 借 應交稅費-教育附加 貸方紅字 借 稅金及附加 借方紅字 貸 應交稅費-教育附加
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