問題已解決

老師你好 開專票已經(jīng)繳納了增值稅,后面發(fā)票作廢,退了稅款回來 我是不是應(yīng)該:借:銀行存款 正數(shù) 借:應(yīng)交銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 沖當(dāng)期銷項(xiàng)稅呢

84784986| 提問時間:2019 09/20 14:58
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好!是的,直接沖銷對應(yīng)科目就行
2019 09/20 14:59
84784986
2019 09/20 15:05
那借方銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 是增加了 要多交稅了?
苳苳老師
2019 09/20 15:19
如果你月末結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅的這樣做就不會增加發(fā)生額 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 負(fù)數(shù) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 負(fù)數(shù) 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 負(fù)數(shù) 4、借:應(yīng)收賬款等 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 負(fù)數(shù)
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