問題已解決

老師您好!請問一下,我企業(yè)是一般納稅人,現(xiàn)在要統(tǒng)計企業(yè)交納的增值稅,我是不是把每月申報交納的增值稅十企業(yè)進口貨物交納的增值稅就可以了呢?進口貨物交給海關的增值稅要不要算進去呢?

84784991| 提問時間:2019 09/19 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的哦,退稅了的就不用算了,你交的進口增值稅不是抵扣了嗎
2019 09/19 16:42
84784991
2019 09/19 16:48
因為進口增值稅當時就激納出去了,后面我們抵扣這部分進項,實際申報繳納就少了,現(xiàn)在算企業(yè)繳納增值稅=已繳進口增值稅十納稅申報繳納,是這樣算沒錯吧?
樸老師
2019 09/19 16:58
你交的進口增值稅可以抵扣你的銷項的
84784991
2019 09/19 17:00
您的意思是,算企業(yè)交納的增值稅時,進口增值稅不算進去嗎?
樸老師
2019 09/19 17:02
你這個都抵扣了你的銷項了
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