問(wèn)題已解決

老師,我們是簡(jiǎn)易征收企業(yè),收到專(zhuān)票,不能抵扣,我應(yīng)如何做分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/19 11:44
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金子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好,學(xué)員,認(rèn)證后從進(jìn)項(xiàng)稅中轉(zhuǎn)出,即先認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),然后再做轉(zhuǎn)出分錄為: 借:相關(guān)成本、費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 09/19 11:52
84785025
2019 09/19 12:24
我們購(gòu)進(jìn)1000塊打印機(jī),我做分錄:借:低值易耗品870 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130貸現(xiàn)金1000 然后怎么做分錄呢
84785025
2019 09/19 13:05
入成本時(shí)是以1000元入還是以870元入
金子老師
2019 09/19 13:07
然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,分錄如下: 借:低值易耗品130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)130
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