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老師,我們是簡易征收企業(yè),收到專票,不能抵扣,我應如何做分錄

84785025| 提問時間:2019 09/19 11:44
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
您好,學員,認證后從進項稅中轉出,即先認證計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額),然后再做轉出分錄為: 借:相關成本、費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019 09/19 11:52
84785025
2019 09/19 12:24
我們購進1000塊打印機,我做分錄:借:低值易耗品870 應交稅費一應交增值稅進項稅130貸現(xiàn)金1000 然后怎么做分錄呢
84785025
2019 09/19 13:05
入成本時是以1000元入還是以870元入
金子老師
2019 09/19 13:07
然后做進項稅額轉出分錄,分錄如下: 借:低值易耗品130 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)130
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