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當月增值稅假如銷項大于進項,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅嗎?

84784980| 提問時間:2019 09/18 17:14
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銷項 貸:進項 轉出未交增值稅 借:應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅
2019 09/18 17:15
84784980
2019 09/18 17:45
那現(xiàn)在沒有增值稅留抵稅額這個科目了嗎?還是說每年1~11月份的時候不用管,到12月,把應交稅費-應交增值稅-增值稅留抵稅額轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢?
月月老師
2019 09/18 19:35
你好,可以每個月都結轉的,也可以一年結轉一次的?,F(xiàn)在一般不用留底稅額了。
84784980
2019 09/18 19:37
實務中有留底的稅額就不做賬嗎?
月月老師
2019 09/18 21:27
你好,你是一直把進項稅額轉留底了嗎
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