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費用報銷單怎樣規(guī)范填寫?
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速問速答費用報銷單是費用支出的規(guī)范憑證,正確的填寫,關系到財務核算的規(guī)范及稅務費用扣除合法、合規(guī),正確、規(guī)范的費用報銷單的填寫,需要注意以下幾方面。
1.費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全,如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。
要求:費用報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字,分公司當?shù)貨]有財務的,兼職財務人員在財務負責人處簽字,部門負責人為分公司經(jīng)理。
2.報銷單填寫不規(guī)范的問題
1)小寫金額與人民幣符號之間有空格
要求:小寫金額與人民幣符號不得有空格,不得連筆,正確寫法¥100.00;錯誤寫法:¥ 100;
2)大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊
要求:大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊;
3)報銷單上字跡有涂改和勾抹
要求:報銷單不得涂改,如有錯誤,需要重新填寫;
4)大寫金額書寫有誤
要求:金額填寫規(guī)范,無書寫錯誤;
大寫數(shù)字示例:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬
5)大寫金額與小寫金額不一致
要求:小寫金額與大寫金額保持一致;
6)項目填寫不完整,報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的;
要求:項目要填寫完整,報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。
3.報銷原始單據(jù)的問題
1)取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章。
要求:發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章,并且與銷售方名稱一致,否則不得報銷;
2)取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務章。
要求:收據(jù)上要求蓋有銷售方財務章,沒有財務章不得報銷;
3)出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷。
要求:出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。
4)報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章;或雖有國稅監(jiān)制章,但是沒有防偽識別碼或水印。
要求:手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章,并且有防偽識別碼或水印。
4.報銷單粘貼的問題
1)票據(jù)粘貼雜亂無章
要求:票據(jù)先分類,再按時間排序,依次粘貼到粘貼單上;小張的票據(jù)需要均勻的粘貼,不能厚薄不均,確保單據(jù)平整;
2)票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼
要求:要用膠水粘貼附件;
3)火車票上日期、票價重要信息,被膠水粘住,無法查看
要求:票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住,要保證票據(jù)信息可見可查;
2019 09/18 10:45
84784974
2019 09/18 10:46
報銷項目欄應填哪些科目呢?
張艷老師
2019 09/18 10:47
不是銷售部門的話,就計入管理費用--差旅費科目。如果是銷售部門的話,計入銷售費用--差旅費科目。
84784974
2019 09/18 10:51
比如公司購幾千元的酒,在報銷項目內可填“招待費”嗎?
84784974
2019 09/18 10:51
做庫存酒
張艷老師
2019 09/18 10:55
您公司購入的酒是做庫存酒【這個要具體說一下】還是要用于招待???
84784974
2019 09/18 10:57
主要是送客戶,有些公司聚餐喝了
84784974
2019 09/18 10:57
但是是一次性購酒回來報銷
張艷老師
2019 09/18 11:02
可以這樣處理的
購入時,先計入
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款等
等領用時,再視同銷售
舉例
借:管理費用--招待費
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84784974
2019 09/18 11:09
84784974
2019 09/18 11:10
老師:是用第一種方寫法?還是等第二種寫法呢?
張艷老師
2019 09/18 11:11
這樣寫也可以的,就是分錄會太麻煩了。
借:庫存商品
管理費用--招待費
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款等
借:管理費用--招待費
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
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