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老師,我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那么報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),要把留抵金額那欄填零,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2019 09/17 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!對的。就是這樣申報(bào)了。
2019 09/17 17:25
84784975
2019 09/17 17:27
老師,我還想請問您,我的公司準(zhǔn)備注銷,做賬時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅留抵我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,那么這部分年報(bào)可以不調(diào)整嗎?
宋生老師
2019 09/17 17:30
你好!你是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出。
84784975
2019 09/17 17:30
公司注銷了,留抵進(jìn)項(xiàng)稅無法退稅,所以轉(zhuǎn)出了
宋生老師
2019 09/17 17:33
你好!這個(gè)營業(yè)外支出你要問管理員估計(jì)是不能稅前扣除。
84784975
2019 09/17 18:20
老師,我們這邊已經(jīng)沒有稅管員了
宋生老師
2019 09/17 18:33
你好!管理員還是有的,只是沒有分那么細(xì)了。你資料在誰手里就問誰
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