問題已解決

老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年9月計提的企業(yè)所得稅多計提了13萬,要怎么處理呀?因為稅是今年5月份才交,所以才發(fā)現(xiàn)多計提了。

84784975| 提問時間:2019 09/16 15:02
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅130000,貸以前年度損益調(diào)整130000.,借以前年度損益調(diào)整130000,貸利潤分配--未分配利潤130000
2019 09/16 15:04
84784975
2019 09/16 15:07
直接把多計提的沖掉就可以了對嗎
莊老師
2019 09/16 15:11
你好,不行的,已經(jīng)跨年了,
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