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老師,9月份,計提10月份社保,10月份發(fā)現(xiàn)計提多了,怎么處理會計分錄啊

84785011| 提問時間:2022 10/17 21:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個要紅沖回去的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
2022 10/17 21:27
84785011
2022 10/17 21:30
如果計提少了是不是應(yīng)該,借管理費用少借的部分? 代貸應(yīng)付職工薪酬啊
王超老師
2022 10/17 21:33
是的,你的理解是正確的
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