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銷項稅大于進(jìn)項,會計分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 若進(jìn)項大于銷項,本月未繳納稅款。還需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎,不做銷項進(jìn)項是不是不能抵消,對報表有影響? 需要做這個分錄嗎

84785023| 提問時間:2019 09/16 10:54
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019 09/16 10:55
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