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8月收到固定資產(chǎn),當(dāng)月有發(fā)票,沒有付款,要怎么入賬,賬務(wù)上有哪些要處理

84785005| 提問時(shí)間:2019 09/16 10:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2019 09/16 10:35
84785005
2019 09/16 10:36
應(yīng)付賬款下設(shè)置供應(yīng)商名稱是嗎,折舊是下月才開始吧?
meizi老師
2019 09/16 10:37
你好 是的 設(shè)置對應(yīng)的供應(yīng)商名稱 是的 次月折舊
84785005
2019 09/16 10:45
那5月購買的固定資產(chǎn)預(yù)付了一部分,沒有收到發(fā)票,6月已經(jīng)收到貨,發(fā)票要等過幾個(gè)月11月付清了在開,那要怎么做呢
meizi老師
2019 09/16 10:49
你好 5月做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 6月 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 7月開始折舊
84785005
2019 09/16 10:50
有人說要做暫估入庫,所以有點(diǎn)不理解
84785005
2019 09/16 10:51
有的又說等發(fā)票來了在按發(fā)票日期入賬
meizi老師
2019 09/16 10:54
但是你6月才收到固定資產(chǎn) 5月先做預(yù)付賬款 收到了7月折舊就行了
84785005
2019 09/16 10:54
哦,跟發(fā)票沒關(guān)系嗎?
meizi老師
2019 09/16 10:55
你好 如果你6月收到了固定資產(chǎn)還沒收到發(fā)票就要暫估固定資產(chǎn)原值 來折舊了 等發(fā)票來了沖暫估 在按實(shí)際發(fā)票來入賬 調(diào)整折舊金額
84785005
2019 09/16 10:57
那暫估是按含稅還是不含稅這里來入?分錄又是怎么樣的呢
meizi老師
2019 09/16 10:59
你好 你可以按合同的金額 如果對方是開普票的話 價(jià)稅合計(jì)暫估的 借固定資產(chǎn)-暫估貸銀行存款
84785005
2019 09/16 11:04
這個(gè)暫估是指品名和供應(yīng)商嗎?要不要設(shè)置?
meizi老師
2019 09/16 11:05
你好 你要設(shè)置明細(xì)科目的 或者你直接做固定資產(chǎn)-具體的固定資產(chǎn)名稱就行
84785005
2019 09/16 11:05
合同上是注明要開專用發(fā)票
meizi老師
2019 09/16 11:07
如果是專票的話 就按不含稅來暫估就行了
84785005
2019 09/16 11:22
那如果按不含稅的話,我自己得重新算一個(gè)價(jià)格來入嗎?合同簽訂的是含稅價(jià)格,沒有標(biāo)注不含稅價(jià)
meizi老師
2019 09/16 11:23
你好 你們合同有金額你自己換算下就行了
84785005
2019 09/16 11:24
那暫估的原材料也是按不含稅來入嗎
meizi老師
2019 09/16 11:24
你好 如果你確定是收到專票的話 你可以按不含稅暫估的
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