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老師,不計(jì)提應(yīng)付職工薪酬可以嗎

84784961| 提問時間:2019 09/15 14:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 有 工資就要計(jì)提 , 在發(fā)生的當(dāng)期要計(jì)提工資
2019 09/15 14:44
84784961
2019 09/15 14:48
那我的工資表一直不計(jì)提。會有什么影響
玲老師
2019 09/15 14:49
會的 賬不平呀 也違法了會計(jì)準(zhǔn)則 做賬的規(guī)定
84784961
2019 09/15 14:52
賬務(wù)怎么會不平呢?我當(dāng)月發(fā)放上月的工資,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),也沒有欠款
玲老師
2019 09/15 14:55
你的意思 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思 補(bǔ)計(jì)提 了? ;,1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 這是工資正確的分錄 你不計(jì)提 直接發(fā) 能平嗎?
84784961
2019 09/15 16:57
老師,我是這樣做的,對不對呢?
玲老師
2019 09/15 17:00
你是計(jì)提 了 但是6月發(fā)生的工資要要當(dāng)發(fā)生當(dāng)月6月計(jì)提 才對 這樣這些成本費(fèi)用才會歸到6月當(dāng)期 你這個樣成本費(fèi)用不準(zhǔn)確 了 以后改過了 在當(dāng)月計(jì)提 工資 哪個月發(fā)工資沒有規(guī)定
84784961
2019 09/15 20:28
那比如六月份的工資,我六月份計(jì)提,7月份實(shí)際繳納的工資跟六月份的不一致,這樣會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上“應(yīng)付職工薪酬”有余額了,如果6月份計(jì)提的數(shù)少于7月份實(shí)際繳納的數(shù),會導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”出現(xiàn)負(fù)數(shù)!這樣不對嘛!
玲老師
2019 09/15 20:30
你好 一般計(jì)提 的不會有誤 實(shí)際中如果多計(jì)提 了紅沖多計(jì)提 的金額 少計(jì)提 了就補(bǔ)計(jì)提
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