問題已解決

老師,請問下,我之前公司在做計提社保的時候,把“應(yīng)付職工薪酬”科目作為了一個過渡科目,計提分錄: 借:管理費用-社會保險 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 月末還進行結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸其他應(yīng)付款-社會保險 但是我看實操課程里面,計提直接到應(yīng)付職工薪酬,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款里面”,應(yīng)該哪樣做比較合適呢

84785015| 提問時間:2019 09/09 13:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
單位負擔(dān)的不用做你上面的第二部 直接交就可以
2019 09/09 13:50
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