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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下,我之前公司在做計(jì)提社保的時(shí)候,把“應(yīng)付職工薪酬”科目作為了一個(gè)過渡科目,計(jì)提分錄: 借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 月末還進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 貸其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn) 但是我看實(shí)操課程里面,計(jì)提直接到應(yīng)付職工薪酬,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款里面”,應(yīng)該哪樣做比較合適呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答單位負(fù)擔(dān)的不用做你上面的第二部
直接交就可以
2019 09/09 13:50
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