問題已解決
計提時是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提費用
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速問速答您好
請問您有什么問題
2019 09/09 10:59
84785009
2019 09/09 11:16
計提這筆,請問來票支付時是否要紅沖計提那筆?
bamboo老師
2019 09/09 11:17
計提時候金額跟發(fā)票金額一致么
84785009
2019 09/09 11:24
付的時候是幾個月一起的,跟計提金額不一致呢
bamboo老師
2019 09/09 11:24
那把計提時候的紅沖掉 然后根據(jù)發(fā)票再做藍字分錄
84785009
2019 09/09 11:26
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 09/09 11:26
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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