問題已解決

老師,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我在本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫了上月的增值稅,導(dǎo)致期末未繳稅額增加(上月+本月)的合計(jì)數(shù)、期初未繳稅額增加(上月應(yīng)納稅額)。這有沒有關(guān)系呀?改也改不了

84784999| 提問時(shí)間:2019 09/09 08:36
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你可以上傳圖片看下
2019 09/09 08:55
84784999
2019 09/09 09:41
路老師
2019 09/09 09:43
你好,你應(yīng)該在第30欄填22741.61
84784999
2019 09/09 09:46
我是在30欄填的,25欄自動(dòng)變的,現(xiàn)在改不了了
路老師
2019 09/09 10:10
25欄正常應(yīng)該是系統(tǒng)自帶的,如果你填了30欄,那么27欄會(huì)自動(dòng)變成22741.61,32欄是27953.36,33欄會(huì)為0,不好改是已經(jīng)申報(bào)好了嗎?
84784999
2019 09/09 10:13
老師,我現(xiàn)在改好了。還想問下您殘保金如何申報(bào)呀?
路老師
2019 09/09 10:52
你好,殘保金目前 我沒涉及到,建議你再咨詢下哦
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