問題已解決

老師,我想咨詢一下,小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅減免,計(jì)提的時(shí)候所得稅金額是按照應(yīng)納稅所得額的25%確定,還是按照優(yōu)惠減免后應(yīng)納稅所得額×25%×20%來確定計(jì)提的金額

84784993| 提問時(shí)間:2019 09/05 09:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照優(yōu)惠之后實(shí)際需要繳納稅款金額做計(jì)提所得稅分錄
2019 09/05 09:09
84784993
2019 09/05 09:15
老師,如果稅前彌補(bǔ)上年度的虧損,計(jì)提的時(shí)候可以稅前減去去年的虧損,然后按照稅收優(yōu)惠后的納稅金額計(jì)提嗎
鄒老師
2019 09/05 09:16
你好,如果可以彌補(bǔ)虧損,是按彌補(bǔ)虧損之后的利潤(rùn)計(jì)算計(jì)提所得稅的
84784993
2019 09/05 09:18
老師,去年年末存在虧損,已經(jīng)做了企業(yè)所得稅匯算清繳,報(bào)稅的時(shí)候所得稅表格上自動(dòng)跳出彌補(bǔ)的虧損金額,是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的吧
鄒老師
2019 09/05 09:25
你好,這樣說明是可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~