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老師,我們申報增值稅,我們上個月的稅交了,這個月怎么在欠繳稅額中又出現(xiàn)了上月應繳納稅款

84785012| 提問時間:2019 09/03 15:44
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個就是本月交稅的金額中填寫交稅的金額,就是在增值稅主表的第27、30行填寫交稅的金額,就是8月份交增值稅的金額
2019 09/03 15:45
84785012
2019 09/03 15:48
是這樣的老師,上個月繳納的是上上個月的稅,這個月繳納8月份的,他怎么把上上個月的稅又出現(xiàn)在這個月的欠繳稅額里,明明上個月三方協(xié)議扣掉了
84785012
2019 09/03 15:49
84785012
2019 09/03 15:50
17967.56上個月已經(jīng)繳納過了,三方協(xié)議扣的,怎么這個月出現(xiàn)了
84785012
2019 09/03 15:50
怎么處理
江老師
2019 09/03 15:50
這個也是填寫主表的是30行,系統(tǒng)自動計算填寫在27行的數(shù)據(jù)里面,最后補交增值稅的金額就是你們當月需要交的增值稅了
84785012
2019 09/03 15:57
老師意思是把這個17967.56填到30行就行了嗎
江老師
2019 09/03 16:00
將17967.56元填寫在增值稅主表的第30行,第27行,就行了。
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