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老師,進項稅怎么做轉(zhuǎn)出???????
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速問速答你好,1.進項稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過稅務(wù)部門核實進項稅發(fā)票后,會計作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-進項稅額
2.銷項稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過稅務(wù)部門錄入銷售發(fā)票和核實收入后,會計作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
3 .月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))
貸:應(yīng)繳稅費-未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))
2019 08/29 15:00
84784971
2019 08/29 15:04
這是咱們賬務(wù)上的處理,在稅務(wù)的官網(wǎng)上,只有報稅的時候,在進項稅的那個表里才能體現(xiàn)出來轉(zhuǎn)出吧?
曼曼老師
2019 08/29 15:25
是的,申報表里轉(zhuǎn)出
84784971
2019 08/29 15:30
那轉(zhuǎn)出的未交增值稅,如果在15號之前不交,是不是也會算做逾期未交呢?
曼曼老師
2019 08/29 15:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅 是在"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅"科目下增設(shè)"轉(zhuǎn)出未交增值稅"專欄,記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。
要在申報期內(nèi)申報的
84784971
2019 08/29 16:06
過了申報期呢?。。
曼曼老師
2019 08/29 16:29
你好,過了申報期就要交滯納金。
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