問題已解決

老師,a建筑勞務(wù)公司開了第一期441212.31的勞務(wù)費的增票給b分包公司,a勞務(wù)公司實際收到b分包公司支付的勞務(wù)費283212.31元,b分包公司直接幫a勞務(wù)公司代發(fā)了一部分工資給c施工隊158000元,c施工隊的工人并不是a勞務(wù)公司的員工,a勞務(wù)公司與c施工隊長約定包干費,前期由a勞務(wù)公司代發(fā)施工隊工人工資。這樣的情況我該怎么做會計分錄呢?

84785008| 提問時間:2019 08/24 23:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,A公司分錄,開出發(fā)票時,借:應收賬款,441212.31,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。收到勞務(wù)費,借;現(xiàn)金或者銀行存款,283212.31,貸:應收賬款,283212.31,B代發(fā)工資,借:應付職工薪酬-工資,158000,貸:應收賬款,158000。
2019 08/24 23:25
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