問題已解決
老師,請問銷售的數(shù)量,和結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)量可以不一致嗎
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速問速答你好 正常是要一至的 銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
2019 08/19 10:01
84785000
2019 08/19 10:05
那現(xiàn)在我們銷售數(shù)量1143.73噸,但是實際只有629.14噸,請問這個數(shù)量差,我應(yīng)該怎么處理呀
玲老師
2019 08/19 10:07
為什么會有這樣的差異呢
84785000
2019 08/19 10:08
他們前期開票把單價整的很低,然后數(shù)量開高了接近一半
玲老師
2019 08/19 10:11
那你前面開發(fā)票和實際 的數(shù)量不一樣 那開的發(fā)票是不對的 要按實際數(shù)量開 開錯的發(fā)票可以得新開正確的
84785000
2019 08/19 10:19
但是都是好幾個月前開的發(fā)票了。涉及的公司也比較多,不想紅沖發(fā)票了。請問還有其他解決方法嗎?或者我這個月把多開的數(shù)量的成本給結(jié)轉(zhuǎn)了,請問這樣可以嗎?
玲老師
2019 08/19 10:23
按實際 銷售的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)成本 那你都結(jié)轉(zhuǎn)了和你庫存對不上
84785000
2019 08/19 10:35
他們是這樣的,比如有100噸水泥入庫,金額37168.稅額4831.84,單價大概420元。他們開票開的數(shù)量150噸,單價430(過低)結(jié)轉(zhuǎn)成本卻只結(jié)轉(zhuǎn)的100噸的成本。這樣他們的稅負(fù)是達(dá)到了,但是數(shù)量嚴(yán)重對不上。庫存是不用擔(dān)心的哈,我們有好多客戶都不要發(fā)票,正愁庫存下不了賬.我主要是擔(dān)心隔了幾個月了才來結(jié)轉(zhuǎn)多開出去的數(shù)量成本,不曉得這種操作可行不?
玲老師
2019 08/19 10:40
主要是你銷售的數(shù)量和出庫的數(shù)量對不上 你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)按出庫的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)才對
84785000
2019 08/19 10:42
我就是想把它對上,就是不知道怎么處理,哎
玲老師
2019 08/19 10:48
你好 說實話 你這情況 沒法對上
玲老師
2019 08/19 10:49
因為你本來你入庫的數(shù)量就不對 只有按正確的數(shù)量出入庫才能對上
84785000
2019 08/19 11:03
那有什么風(fēng)險呀
84785000
2019 08/19 11:04
入庫數(shù)量是對的,按發(fā)票入庫的,是他們出庫,亂開出庫數(shù)量
玲老師
2019 08/19 11:09
那就把出庫的做為正確的數(shù)量 這樣按實際出庫的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就好 了
84785000
2019 08/19 11:28
他們前期已經(jīng)申報了,我可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)多余的成本嗎
84785000
2019 08/19 11:31
不好意思回答錯了,出庫數(shù)量沒法改變了,發(fā)票已經(jīng)開給客戶了喲,而且是很久之前開的哦
84785000
2019 08/19 11:36
老師,我可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
玲老師
2019 08/19 11:39
你好 少結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785000
2019 08/19 11:50
財務(wù)報表已經(jīng)申報,如果我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,是這個月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),還是結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月去,然后改報表呀
玲老師
2019 08/19 12:04
是的 賬上和申報表一樣的 要去大廳更正申報
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