問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我把產(chǎn)品銷售出去款收到了,但是還沒(méi)有支付廠家貨款。應(yīng)該怎么做分錄?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/18 21:00
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019 08/18 21:01
84785001
2019 08/18 21:04
暫估應(yīng)付賬款怎么看做出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄呢?
84785001
2019 08/18 21:06
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,也是這樣做么?
江老師
2019 08/18 21:07
做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這時(shí)此庫(kù)存商品的金額不足或?yàn)? 這樣就是沒(méi)有庫(kù)存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn) 實(shí)際上是庫(kù)存商品已入庫(kù) 此時(shí)只是發(fā)票未到,因此需要暫估應(yīng)付賬款 因此分錄是: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
84785001
2019 08/18 21:44
款已經(jīng)收到了么
84785001
2019 08/18 21:44
款已經(jīng)收到了
江老師
2019 08/18 21:44
借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 貸:應(yīng)收賬款
84785001
2019 08/18 21:47
暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 銷售商品時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 老師,我這樣理解不對(duì)么?為什么是應(yīng)收賬款呢?
江老師
2019 08/18 21:49
一、暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、銷售商品時(shí) 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 三、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 如果是一次性買(mǎi)賣的客戶,可以直接按你說(shuō)的計(jì)入銀行存款,如果是業(yè)務(wù)可能發(fā)生多次的客戶,建議計(jì)入應(yīng)收賬款
84785001
2019 08/18 21:51
好的,謝謝老師
江老師
2019 08/18 21:52
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