問題已解決
老師我們是建筑勞務分包企業(yè),計提工資時我做的分錄是: 借:工程施工一合同成本一直接費用一人工費 工程施工一合同成本一間接費用一管理人員工資 貸:應付職工薪酬一工資 發(fā)工資時 借:應付職工薪酬一工資 貸:現金 這樣做分錄對嗎?
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速問速答你好!
對的。很規(guī)范
2019 08/13 05:40
84784970
2019 08/13 10:12
老師月未:工程施工一合同成本一直
接費用一人工費
工程施工一合同成本一間 接費用一管理人員工資
這兩個科目怎么處理帳
蔣飛老師
2019 08/13 10:20
月末按完工進度結轉記入主營業(yè)務成本科目
84784970
2019 08/13 11:25
按工進度怎么計算
蔣飛老師
2019 08/13 11:26
比如完工50%,就分別按50%結轉
84784970
2019 08/13 13:04
老師,我還是不太明白,這兩個科目計提的時侯只是預計的,要比實際發(fā)放工資多,那月末按工程進度結轉,那這個帳戶不就有余額了嗎?麻煩老師給寫一下帳務處理分錄。
蔣飛老師
2019 08/13 13:08
不可以是預計金額,需要調整為實際金額的。
84784970
2019 08/13 13:49
老師這是我做的分
蔣飛老師
2019 08/13 13:58
計提和實際發(fā)放要一致的
84784970
2019 08/13 14:01
我們比如我們在7月計提7月份工資的時侯我們不知道具體7月要發(fā)多少。
蔣飛老師
2019 08/13 18:57
你好!以后知道了,需要調整為實際金額,不能存在差異的
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