問(wèn)題已解決

上個(gè)月待抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月是不是自動(dòng)出現(xiàn)在本月增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/12 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)待抵扣是什么業(yè)務(wù)的?
2019 08/12 15:03
84785000
2019 08/12 15:07
就是18年的發(fā)票,19年認(rèn)證了,還沒(méi)有銷項(xiàng)抵扣,6月份賬面做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我進(jìn)了電子稅務(wù)局里面,看到增值稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表里我還沒(méi)填,就有上個(gè)月待抵扣的金額在了
84785000
2019 08/12 15:07
都是些費(fèi)用發(fā)票
84785000
2019 08/12 15:08
差旅費(fèi)跟辦公費(fèi)之類的
84785000
2019 08/12 15:09
這樣子的話,我7月份仍然沒(méi)有銷項(xiàng)可抵,這個(gè)增值稅申報(bào)表該怎么填
郭老師
2019 08/12 15:10
沒(méi)有銷項(xiàng),應(yīng)該是留抵 你們是輔導(dǎo)期嗎
84785000
2019 08/12 15:12
什么叫輔導(dǎo)期
84785000
2019 08/12 15:14
這個(gè)月還是要填在留抵稅額那里嗎?但是報(bào)表上方已經(jīng)自動(dòng)有那個(gè)數(shù)據(jù)了,是要重置,自己重新填到下方的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額表格里嗎
郭老師
2019 08/12 15:20
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣不了 在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄
84785000
2019 08/12 15:24
對(duì)的,現(xiàn)在就是在那欄,我現(xiàn)在沒(méi)有銷項(xiàng),這份進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表直接保存嗎
郭老師
2019 08/12 15:26
是的,保存就可以了,
84785000
2019 08/12 15:36
好的,謝謝老師
郭老師
2019 08/12 15:51
不用客氣的,
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