當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,我年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益,但是還沒有結(jié)賬,但是我發(fā)現(xiàn)有一張憑證不對,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)的損益本年利潤不對,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,反審核和反記賬后,修改憑證就可以的。
2019 08/12 11:17
84784981
2019 08/12 11:23
請問老師反過賬怎么操作呢,我用的金蝶
陳靜老師
2019 08/12 11:24
你好,在金蝶的主菜單上找就可以的。
84784981
2019 08/12 11:30
請問老師是所有憑證反過賬還是只是錯誤的那張
陳靜老師
2019 08/12 12:49
你好,需要修改的那張就可以
閱讀 819