問題已解決

請問老師,我年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益,但是還沒有結(jié)賬,但是我發(fā)現(xiàn)有一張憑證不對,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)的損益本年利潤不對,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦呢

84784981| 提問時間:2019 08/12 11:06
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
你好,反審核和反記賬后,修改憑證就可以的。
2019 08/12 11:17
84784981
2019 08/12 11:23
請問老師反過賬怎么操作呢,我用的金蝶
陳靜老師
2019 08/12 11:24
你好,在金蝶的主菜單上找就可以的。
84784981
2019 08/12 11:30
請問老師是所有憑證反過賬還是只是錯誤的那張
陳靜老師
2019 08/12 12:49
你好,需要修改的那張就可以
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