問題已解決

請(qǐng)問下老師,7月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)更正申報(bào)了,8月份收到稅局退稅,如何做賬。

84785044| 提問時(shí)間:2019 08/12 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
2019 08/12 08:42
84785044
2019 08/12 08:51
可是我已經(jīng)計(jì)提了錯(cuò)誤的那個(gè)增值稅額,現(xiàn)在這樣做分錄,那我的應(yīng)交稅費(fèi)就對(duì)不上了
鄒老師
2019 08/12 08:52
你好,你之前沒有做繳納增值稅分錄?
84785044
2019 08/12 09:05
做了。
鄒老師
2019 08/12 09:08
你好,之前繳納做繳納分錄,退回做退回分錄,這樣應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)是對(duì)上了才是的啊 你所指的對(duì)不上能具體說明數(shù)據(jù)是如何對(duì)不上的嗎?
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