問題已解決

請問下老師,7月份增值稅申報錯了,已經更正申報了,8月份收到稅局退稅,如何做賬。

84785044| 提問時間:2019 08/12 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款
2019 08/12 08:42
84785044
2019 08/12 08:51
可是我已經計提了錯誤的那個增值稅額,現在這樣做分錄,那我的應交稅費就對不上了
鄒老師
2019 08/12 08:52
你好,你之前沒有做繳納增值稅分錄?
84785044
2019 08/12 09:05
做了。
鄒老師
2019 08/12 09:08
你好,之前繳納做繳納分錄,退回做退回分錄,這樣應交稅費應當是對上了才是的啊 你所指的對不上能具體說明數據是如何對不上的嗎?
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