問(wèn)題已解決

老師,我是一般納稅人,7月的稅已經(jīng)申報(bào)了,有1000多的留抵退稅,稅局的人說(shuō)要下企業(yè)核查。如果不協(xié)查的話,要讓我更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師,我要如何更正申報(bào),改表里的哪里呢?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 18:42
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,您需要做的是核實(shí)一下稅務(wù)機(jī)關(guān)收到的稅款與您實(shí)際支付的稅款是否一致,以及稅款中是否存在可以抵扣的應(yīng)納稅額。一般來(lái)說(shuō),當(dāng)你收到政府的留抵稅退稅通知后,就需要更正申報(bào)。這就是指按照《稅收征收管理法》的規(guī)定,修正申報(bào)的納稅義務(wù)人的主體責(zé)任。您需要修改報(bào)表中有關(guān)的欄目,比如修改完善稅收賬戶的申報(bào)數(shù)據(jù),以及調(diào)整應(yīng)稅貸款、應(yīng)繳稅款以及抵押物等,以便更正申報(bào)。同時(shí),您需要核對(duì)納稅機(jī)關(guān)收取的稅款與您實(shí)際支付的稅款,確保稅款計(jì)算是正確的。最后,您應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)繳稅款,提供真實(shí)可靠的單據(jù)和票據(jù),以確保稅款應(yīng)繳正確。 拓展閱讀: 申報(bào)更正的標(biāo)準(zhǔn)一般是:當(dāng)納稅人的稅務(wù)報(bào)表與實(shí)際稅務(wù)情況存在偏差,即報(bào)表中的數(shù)據(jù)不夠完善,歸納為申報(bào)更正的標(biāo)準(zhǔn)。納稅人需要做的是核實(shí)一下稅務(wù)機(jī)關(guān)收到的稅款與您實(shí)際支付的稅款是否一致,以及稅款中是否存在可以抵扣的應(yīng)納稅額,以及根據(jù)納稅機(jī)關(guān)要求,修改報(bào)表中有關(guān)的欄目,比如修改完善稅收賬戶的申報(bào)數(shù)據(jù),以及調(diào)整應(yīng)稅貸款、應(yīng)繳稅款以及抵押物等,以便更正申報(bào)。調(diào)整后,納稅機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)申報(bào)更正情況進(jìn)行核實(shí),核實(shí)后會(huì)向納稅人發(fā)出納稅機(jī)關(guān)最終確定的申報(bào)更正情況的通知。
2023 01/20 18:53
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