問題已解決

差額征稅的問題。 某房產(chǎn)公司將1幢1000萬(不含增值稅)的大樓建筑業(yè)務(wù)給了甲建筑公司, 甲將里面200萬(不含增值稅)的業(yè)務(wù)分包給了乙建筑公司。 三家公司都在同一城市,不要預(yù)交稅款。 如果甲是差額征稅的話。 問1: 乙建筑公司200萬的發(fā)票是開給誰? 是開給房產(chǎn)公司,還是甲建筑公司? 問2:差額征稅的話,甲建筑公司開給房產(chǎn)公司,差額征稅的票樣是什么? 即甲銷售額是開1000萬,還是800萬? 問3: 如果甲只交800對(duì)應(yīng)的增值稅,房產(chǎn)公司不是少了200萬對(duì)應(yīng)的增值稅抵扣了嗎? 總之,疑惑的來源是不懂差額征稅具體是怎么操作的? 這三方怎么具體開票的

84784953| 提問時(shí)間:2019 08/11 11:32
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1、乙開給甲 2、甲開1000萬 3、房產(chǎn)公司抵扣1000萬的 差額征稅的概念是在營(yíng)業(yè)稅下,現(xiàn)在增值稅本就是對(duì)增值部分征稅了,甲按1000計(jì)銷項(xiàng),抵扣200進(jìn)項(xiàng),繳納銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2019 08/11 11:52
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