問(wèn)題已解決

老師好,我是建筑施工企業(yè),我們單位**別的單位中標(biāo)了,現(xiàn)在有預(yù)付款**單位已經(jīng)給甲方開(kāi)票了,錢已經(jīng)付給我們的**單位了,我怎么記賬?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/11 11:24
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常做收入處理。就是按開(kāi)具發(fā)票,視同自己的收入,做收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅。至于**單位,需要付款時(shí),就是扣除管理費(fèi)、稅金后,開(kāi)具發(fā)票給你們列支成本,就是可以按成本發(fā)票付款處理。
2019 08/11 11:26
84785024
2019 08/11 11:29
借:應(yīng)收賬款—xxx 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
江老師
2019 08/11 11:30
借:應(yīng)收賬款——XXX公司或個(gè)人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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