問題已解決

企業(yè)所得稅納稅調(diào)減怎么做賬務處理?申報處理又是怎么操作呢??

84784986| 提問時間:2019 08/07 01:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
所得稅是填表不調(diào)賬的。相應需要調(diào)減的費用在匯算清繳時在相應的表里去調(diào)整就可以
2019 08/07 01:26
84784986
2019 08/07 02:35
如果2017年度5000的費用未取得發(fā)票,2018年五月匯算清繳的時候做了納稅調(diào)整5000,到2018年九月份那個5000的發(fā)票又回來了,那我要在2019年匯算清繳的時候做納稅調(diào)減嗎?
馬老師
2019 08/07 06:31
這個你要在五年內(nèi)做專項申報然后可以稅前扣除。
84784986
2019 08/07 14:08
可以直接入賬做到19年的費用直接抵減19年度的企業(yè)所得稅嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~