問題已解決

上個月發(fā)票開重復(fù)了,本來有一份需要作廢,導(dǎo)致這個月需要繳納增值稅怎么辦?

84785014| 提問時間:2019 08/06 22:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個月交稅,下月紅沖抵扣你的正數(shù)收入
2019 08/06 22:35
84785014
2019 08/06 22:38
不想繳稅有沒有極端做法
郭老師
2019 08/06 22:40
極端?不申報嗎,比對不通過的
84785014
2019 08/06 22:41
申報不繳納,這個月紅沖下個月在申報就不用繳納增值稅了對吧?
郭老師
2019 08/06 22:48
你申報了要去申請延期交稅,下月紅沖
84785014
2019 08/06 22:51
延期交稅,這個月紅沖可不可以到時候?qū)⑦@個稅款抵減?
郭老師
2019 08/06 22:54
你下月認證的進項多了,可以抵扣銷項,你再有負數(shù)也是可以抵扣銷項,
84785014
2019 08/06 22:58
我想知道我申請了延期交稅,這個月我紅沖了,可不可以將這部分延期稅款抵扣掉? 因為本來就不用交稅,只是開重復(fù)了,其中一份又沒有作廢
郭老師
2019 08/06 23:28
銷項用什么抵扣? 是不是需要進項? 你紅沖收入紅沖八月份的
郭老師
2019 08/06 23:30
正數(shù)銷項100 下月開負數(shù)100 你有正數(shù)90 只需要認證90的進項就可以抵扣上月的100稅款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~