問題已解決
老師。您好。我們是建筑企業(yè)。 公司去年支付了一筆勞務(wù)費,但未收到發(fā)票,然后我上一位會計把這筆費用入的應(yīng)付賬款。 現(xiàn)在認證發(fā)票了,我該怎么處理。謝謝老師。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那就直接附到去年的分錄后面
2019 08/06 10:20
84784970
2019 08/06 10:21
去年的分錄她是根據(jù)回單寫的。也沒有寫應(yīng)交稅費(進)。直接附近去沒有問題哇⊙?⊙!
樸老師
2019 08/06 10:30
那不行,那你直接把去年的紅沖了就行,然后根據(jù)這個發(fā)票重新做賬
84784970
2019 08/06 10:33
發(fā)票也沒全到。。知道了一部分。 懵的很
樸老師
2019 08/06 10:37
那就根據(jù)收到的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的收入
84784970
2019 08/06 10:52
分錄怎么寫呢。
樸老師
2019 08/06 10:58
按照完工進度來確認收入和成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本
工程施工-合同毛利(借或者貸)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
本年利潤
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