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我們公司是建筑勞務公司,收到甲方一筆工程款但還沒給他們開票,老板說后面開,這內賬和外賬如何做?

84784984| 提問時間:2019 08/05 11:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!可以先計入預收賬款
2019 08/05 11:25
84784984
2019 08/05 11:28
工地上是一個月發(fā)兩三千生活費,年底結清,這分錄怎么做?年底又該如何做?
84784984
2019 08/05 11:29
可以做預付賬款嗎?
84784984
2019 08/05 11:29
沒開發(fā)票的工程款
耿老師
2019 08/05 11:30
你好!按月正常申報工資,年底統(tǒng)一發(fā)放就可以,在應付職工薪酬科目下
84784984
2019 08/05 11:35
可以說下具體分錄嗎?
耿老師
2019 08/05 13:17
你好!你們正常人工費計入什么科目?
84784984
2019 08/05 13:18
我剛來建筑行業(yè)做會計,以前都交給代賬公司的。
耿老師
2019 08/05 13:20
你好!之前的憑證看不到嗎?主要是要前后一致
84784984
2019 08/05 13:24
看不到,我接手的是去年注冊的新公司,沒開過票
84784984
2019 08/05 13:25
今年才開始從這個公司走賬
耿老師
2019 08/05 14:36
你好!借工程施工 貸 應付職工薪酬 這里是全額,發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款等 這里是實發(fā)
84784984
2019 08/05 14:42
我做的借其他應收款生活費某某,年底沖減其他應收款,借應付職工薪酬,貸其他應收款,銀行存款,這樣行不?老師
耿老師
2019 08/05 16:56
你好!存在風險,不是工資嗎?不要通過其他科目核算
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