問題已解決

這個題說2018年以后不再屬于高新技術(shù)企業(yè),且所得稅稅率將變更為25%, 那么在計(jì)算,2018年末遞延所得稅資產(chǎn)的時候用的稅率是25%的,那么為什么在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅的時候用的稅率是15%的呢?

84784980| 提問時間:2019 08/03 18:41
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
遞延所得稅是未來事項(xiàng)的影響,所以以25%計(jì)算。 而本期所得稅還是按照本期的稅率進(jìn)行計(jì)算。
2019 08/03 19:10
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