問題已解決

金稅盤的維護(hù)費(fèi)在申報減免稅時填支付的金額,還是發(fā)票上的稅額?

84784973| 提問時間:2019 08/03 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是填寫價稅合計金額
2019 08/03 11:19
84784973
2019 08/03 11:21
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:銀行 ,需要將減免稅結(jié)轉(zhuǎn)哪個科目嗎?
鄒老師
2019 08/03 11:36
你好,一般納稅人需要與未交增值稅相抵扣
84784973
2019 08/03 11:55
相當(dāng)于將減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,對嗎?
鄒老師
2019 08/03 12:01
你好,抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時候做這個分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款
84784973
2019 08/03 12:46
不是不用抵扣了嗎?
鄒老師
2019 08/03 14:07
你好,減免稅額最終是抵扣了增值稅應(yīng)納稅額,是需要做上述抵扣分錄的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~