問題已解決

老師我公司有個(gè)項(xiàng)目,材料自己公司去代開材料票了,人工這塊就跟勞務(wù)派遣公司簽了合同開具了發(fā)票,收到發(fā)票我是這么做帳的對(duì)不對(duì),計(jì)提時(shí):借工程施工-人工成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,支付給勞務(wù)公司費(fèi)用時(shí):貸應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款,總感覺這樣不對(duì),要不要走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,還是直接貸應(yīng)付帳款-某某勞務(wù)公司

84785003| 提問時(shí)間:2019 08/02 14:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
支付勞務(wù)費(fèi)用的時(shí)候直接做成應(yīng)付賬款就行,他們給你開發(fā)票了,你直接記入勞務(wù)費(fèi)
2019 08/02 14:49
84785003
2019 08/02 14:53
那這人工費(fèi)最終就沒到應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目了
樸老師
2019 08/02 15:00
勞務(wù)費(fèi)用不是員工,不用走這個(gè)科目
84785003
2019 08/02 15:03
那就是計(jì)提時(shí):借工程施工-人工成本 貸應(yīng)付帳款-某某勞務(wù)公司款 支付時(shí): 貸應(yīng)付帳款-某某勞務(wù)公司款 貸銀行存款
樸老師
2019 08/02 15:45
對(duì),就是這樣的哦,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785003
2019 08/02 15:49
老師還有這種情況沒開勞務(wù)發(fā)票的,就是走工資表的形式發(fā)的,發(fā)給每個(gè)人,但這些工人都是我們公司去外面請(qǐng)來的,這個(gè)計(jì)提時(shí)貸方就應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬吧?
樸老師
2019 08/02 15:53
是的,走工資就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~