問題已解決

之前的會計沒有交接,接手后發(fā)現公司賬上的應收應付對不上,實際上已經付了無余額的應付款賬上卻掛著余額,還有應收款本無余額賬上卻還掛著余額,之前的會計是老板的親戚,做的是手工賬,老板比較信任所以沒怎么對過賬導致賬比較亂,我一個新手現在不知道怎么處理,還請有經驗的前輩指導一下,多謝了

84784958| 提問時間:2019 08/02 11:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學。首先你交接的時候你要核對清楚每一余額的數據是否正確,然后你再按他的余額建賬,然后按規(guī)處理。
2019 08/02 12:02
84784958
2019 08/02 15:56
好的多謝老師的回復!請問下是直接按正確的余額建賬就可以嗎?還是得有證明材料才行
陳詩晗老師
2019 08/02 16:12
直接按正確的余額建帳處理。 然后處理一份說明讓領導簽字后你存檔。
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