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我們公司一個(gè)銀行賬戶已經(jīng)注銷了,但是余額還有91.13在賬上掛著,我老板不想讓這91.13在賬上掛著,想讓我和其他應(yīng)付款的余額一起做無票收入,我該怎么做分錄呢

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/15 20:03
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
應(yīng)付款余額的分錄可以如下: 1. 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 91.13 2. 貸: 應(yīng)付款 91.13 這樣便于記錄公司賬戶已經(jīng)注銷,但有剩余金額沒有支付的情況。 對(duì)于無票收入,可以將該筆費(fèi)用納入應(yīng)付款的分錄中,分錄如下: 1. 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 91.13 2. 貸: 應(yīng)付款 91.13 3. 借: 銀行存款 91.13 4. 貸: 收入 91.13 通過這樣的分錄,可以將銀行賬戶已經(jīng)注銷的剩余金額,納入無票收入中。 拓展知識(shí):記賬分錄是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ),在準(zhǔn)確的記錄和核算公司的財(cái)務(wù)信息最為重要,需要根據(jù)財(cái)務(wù)信息的實(shí)際情況,準(zhǔn)確且清晰的進(jìn)行記錄分錄,以確保會(huì)計(jì)核算正確,形成正確的財(cái)務(wù)報(bào)告及報(bào)表。
2023 01/15 20:12
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