問(wèn)題已解決

7月份購(gòu)入材料一批 5000元(含稅13%)已付款 對(duì)方有送貨單過(guò)來(lái),我方入庫(kù) 稅票未到,該如何做賬。稅金該如何處理? 憑證1 借:原材料-暫估 5000 貸:銀行存款: 5000 憑證2(沖憑證1) 借:原材料-暫估 5000(紅字) 貸:銀行存款: 5000(紅字) 憑證3 借:原材料-4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22 貸:銀行存款: 5000 把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/31 12:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:原材料 5000/(1+0.13)=4424.78 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 4424.78 借:應(yīng)付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 575.22 貸:應(yīng)付賬款 5000
2019 07/31 12:30
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