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老師,如果當月紅沖發(fā)票金額大于正數(shù)收入,導致收入為負數(shù)這個是合理的嗎?如果是負數(shù)還需要結成本嗎?

84784995| 提問時間:2019 07/29 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,收入為負數(shù)是不合理的 紅沖發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票金額,會提示無法開具紅字發(fā)票的 負數(shù)收入應當是沖銷成本,而不是結轉成本
2019 07/29 10:27
84784995
2019 07/29 10:39
如果當月紅沖的收入小于正數(shù)收入,本月結轉成本是否直接結轉正數(shù)收入-紅沖收入的成本呢?
鄒老師
2019 07/29 10:39
你好,本月結轉成本是 結轉正數(shù)收入-紅沖收入之后的收入對應的成本
84784995
2019 07/29 10:49
謝謝老師,另外想請教一下老師,就是我們今年紅沖去年的一筆收入,請問在今年的會計分錄是:借:以前年度損益 應交稅金-應交增值稅 貸:應收賬款 然后借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益嗎?那去年那筆收入結的成本在今年需要怎么沖呢?如何做會計分錄?
鄒老師
2019 07/29 10:51
你好,今年紅沖去年的一筆收入是這樣做分錄 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
84784995
2019 07/29 14:34
可以直接紅字表示,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 嗎?另外這個稅費已經是交了的,到時候退稅成功后是不是直接:借:銀行存款 貸 :應交稅費
鄒老師
2019 07/29 14:35
你好,可以做之前正常銷售分錄,結轉成本分錄,金額紅字 退稅是這樣做分錄,借;銀行存款,貸;應交稅費——未交增值稅
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