問題已解決

老師,我們是建筑**單位,每年給被**單位交管理費(fèi),但由于我們項(xiàng)目工程款暫時(shí)回不來,老板又沒足夠的錢,我單位目前欠被**單位管理費(fèi),被**單位停止我們從公戶支付,現(xiàn)在我們和供應(yīng)商簽訂供貨合同,供貨商也供了貨,我們老板和供應(yīng)商商量好了先私戶轉(zhuǎn)給他們,后期我們公戶有錢了,再讓對(duì)方開發(fā)票,我們?cè)購墓珣舾督o你對(duì)方此筆貨款,對(duì)方再從私戶退給我們,這個(gè)流程如何賬務(wù)處理,這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為不合規(guī)呢?

84785021| 提問時(shí)間:2019 07/22 12:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的賬面上按著正常的購貨處理。保證三流合一。這樣的話,稅務(wù)局這邊不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。你們的公戶是被**方管理??磥肀?*方對(duì)掛號(hào)項(xiàng)目管理的比較嚴(yán)。
2019 07/22 12:15
84785021
2019 07/22 12:31
嗯嗯,是的,被**方管理,老師我們外賬是報(bào)給被**方做,我們做的是內(nèi)賬,想讓賬務(wù)清楚點(diǎn)
軼塵老師
2019 07/22 14:11
按照上述要求處理就可以了
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