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我是第一次做一般納稅人的賬,月末增值稅怎樣做賬?

84784986| 提問時(shí)間:2019 07/20 11:15
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
2019 07/20 11:16
84784986
2019 07/20 11:28
比如進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都做賬了,月末為什么有的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是如下這樣的: 結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅金一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 20000 本月進(jìn)項(xiàng)稅抵銷項(xiàng)稅 借:銷項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)交稅金一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 我覺得這樣有點(diǎn)啰嗦,
84784986
2019 07/20 11:32
我上次聽會(huì)計(jì)學(xué)堂一位老師說如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月未是不需要做會(huì)計(jì)分錄的,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額就要交稅,才要在月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
佟老師
2019 07/20 12:00
:應(yīng)交稅金一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 20000 本月進(jìn)項(xiàng)稅抵銷項(xiàng)稅 借:銷項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)交稅金一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 這個(gè)分錄處理不對(duì)
佟老師
2019 07/20 12:01
老師說的是簡化處理,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也可以做處理
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