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老師,我們是一般納稅人,購買稅盤480,銷項稅額20.35,沒有其他進項,請問我抵扣的時候怎么做賬呢

84784950| 提問時間:2019 07/15 13:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個建議你不要抵扣了。 如果你要抵減,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用等 20.35 然后剩余的金額留底
2019 07/15 13:57
84784950
2019 07/15 14:03
我結(jié)轉(zhuǎn)銷項的時候是借應交增值稅銷項稅20.35,貸應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20.35,借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20.35,貸應交稅費未交增值稅20.35,在未交增值稅這里是有余額的,那么抵扣480的稅盤費怎么做分錄
宋生老師
2019 07/15 14:08
你好!上面的分錄就是抵減的分錄。 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用等 20.35 但是看你這個,建議你借應交稅費未交增值稅20.35 貸營業(yè)外收入-稅收減免。
84784950
2019 07/15 14:16
好的。謝謝老師
宋生老師
2019 07/15 14:21
你好!不用客氣的了。
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