問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn) 建筑行業(yè)有個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在2018年12月,先收到業(yè)主打了一筆工程款的備料款 ,后2019年1月才開(kāi)出發(fā)票給業(yè)主。請(qǐng)問(wèn)我前期的分錄是否以下操作: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款--某某工程 開(kāi)出發(fā)票后: 借:預(yù)收賬款--某某工程 貸:應(yīng)收賬款--某某工程

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/15 12:02
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以 這樣處理,同學(xué)
2019 07/15 12:03
84785001
2019 07/15 14:09
那成本怎么做呢
84785001
2019 07/15 14:22
那開(kāi)出發(fā)票后 轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款,是否 借:應(yīng)收賬款--某某工程 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
陳詩(shī)晗老師
2019 07/15 14:33
成本就是你收到的票據(jù)作為成本處理。 后面分錄是對(duì)的
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