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老師,其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款的區(qū)別是什么啊

84784994| 提問時間:2019 07/13 18:45
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級
您好,其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項,而應(yīng)付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)。其他應(yīng)付款是跟企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的,比如:企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)付賬款,當(dāng)然是企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)付的貨款,而未付的律師費(fèi),是其他應(yīng)付款,預(yù)付廠房裝修款,其他應(yīng)付款。
2019 07/13 18:49
84784994
2019 07/13 18:51
懂了 謝謝老師
84784994
2019 07/13 18:52
老師 內(nèi)賬和外賬 做賬的分錄是一樣的嗎
張蓉老師
2019 07/13 19:01
您好,是的,分錄基本上是一樣的。
84784994
2019 07/13 19:02
老師 購入工作服 為什么有些回答是計入周轉(zhuǎn)材料 有些說是計入勞動保護(hù)費(fèi)。。
張蓉老師
2019 07/13 19:06
您好,計入周轉(zhuǎn)材料這種處理方式是等員工領(lǐng)用工作服時做結(jié)轉(zhuǎn)成費(fèi)用,計入管理費(fèi)用-勞保費(fèi)是直接入了費(fèi)用沒有做領(lǐng)用處理,結(jié)合公司實際來做分錄,如果購入的工作金額不大也就沒必要計入周轉(zhuǎn)材料。
84784994
2019 07/13 19:11
老師 那如果直接計入費(fèi)用 如果車間部門也有領(lǐng)用,管理人員也有領(lǐng)用呢 計入哪個科目 是看哪個部門領(lǐng)用的金額大嗎
張蓉老師
2019 07/13 19:12
您好,根據(jù)工作服領(lǐng)用記錄表格分別計入相應(yīng)的部分。
84784994
2019 07/13 19:13
哦哦 計入費(fèi)用化了 是直接就按什么部門領(lǐng)用走的 一步走是么
張蓉老師
2019 07/13 19:13
您好,是的,根據(jù)領(lǐng)用的部分分類費(fèi)用。
84784994
2019 07/13 19:16
那我購入的時候要怎么做 就是看哪個部門要時候要領(lǐng)多少的金額做嗎 有生產(chǎn)車間和管理部門的 就一個制造費(fèi)用 一個管理費(fèi)用嗎
張蓉老師
2019 07/13 19:20
您好,如果是按領(lǐng)用的方式,購入時開的是專票,就借:周轉(zhuǎn)材料-工作服 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金;領(lǐng)用時,根據(jù)領(lǐng)用明細(xì)表,借:管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 借:制造費(fèi)用-勞保費(fèi) 貸:周轉(zhuǎn)材料-工作服。
84784994
2019 07/13 19:21
沒有領(lǐng)用的話 我是做到管理費(fèi)用-勞動保護(hù)費(fèi) 還是制造費(fèi)用誒。。
張蓉老師
2019 07/13 19:51
您好,不做領(lǐng)用處理的話直接計入管理費(fèi)用-勞保費(fèi)
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