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本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額,不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額,對應(yīng)填寫在第11欄未達(dá)起征點銷售額中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額的后營銷額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄之中。

84784962| 提問時間:2019 07/12 19:28
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,這是提示您開具普票的,填在第9和第10欄次
2019 07/12 20:07
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