當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我之前做了個(gè)分錄,管理費(fèi)用入到貸方了,導(dǎo)致報(bào)表不平,我該如何處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好 是貸方?jīng)]有取到數(shù)吧 你記在借方試一下 借方負(fù)數(shù)
2019 07/11 11:06
84784969
2019 07/11 11:08
是四月份的憑證
84784969
2019 07/11 11:09
玲老師
2019 07/11 11:21
你要看一下是不是軟件 沒取到 數(shù)
84784969
2019 07/11 11:38
是的,報(bào)表沒取到數(shù)
84784969
2019 07/11 11:39
我反結(jié)帳過去,去修改,可以嗎?
玲老師
2019 07/11 12:12
你好 可以的
反結(jié)帳過去,去修改,可以
閱讀 1168