問題已解決

我之前做了個(gè)分錄,管理費(fèi)用入到貸方了,導(dǎo)致報(bào)表不平,我該如何處理?

84784969| 提問時(shí)間:2019 07/11 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 是貸方?jīng)]有取到數(shù)吧 你記在借方試一下 借方負(fù)數(shù)
2019 07/11 11:06
84784969
2019 07/11 11:08
是四月份的憑證
84784969
2019 07/11 11:09
玲老師
2019 07/11 11:21
你要看一下是不是軟件 沒取到 數(shù)
84784969
2019 07/11 11:38
是的,報(bào)表沒取到數(shù)
84784969
2019 07/11 11:39
我反結(jié)帳過去,去修改,可以嗎?
玲老師
2019 07/11 12:12
你好 可以的 反結(jié)帳過去,去修改,可以
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