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老師我想問下加計抵減留底稅額怎么做分錄

84784957| 提問時間:2019 07/11 10:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不做,實(shí)際抵減才做分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019 07/11 11:38
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