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問題已解決
請(qǐng)問,我司有一筆免抵退稅申報(bào)不了,被視同內(nèi)銷銷售,之前計(jì)提的出口退稅,應(yīng)怎樣處理?
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速問速答您好,您原來是怎么做的分錄,可以紅沖了,然后再按照視同內(nèi)銷的方式來處理
2019 07/10 20:06
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請(qǐng)問,我司有一筆免抵退稅申報(bào)不了,被視同內(nèi)銷銷售,之前計(jì)提的出口退稅,應(yīng)怎樣處理?
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