問題已解決

老師可以稍微快點(diǎn) 回答一下這個(gè)問題嗎 謝謝

84785041| 提問時(shí)間:2019 07/10 11:28
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鋒利老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,員工預(yù)支錢去采購(gòu),借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ,采購(gòu)回來后拿采購(gòu)合同,發(fā)票來報(bào)銷,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,最好還是直接把款付給對(duì)方公司,不經(jīng)過個(gè)人
2019 07/10 12:33
84785041
2019 07/10 14:45
預(yù)支錢的時(shí)候是出納做賬吧
鋒利老師
2019 07/10 14:54
您好。預(yù)支錢的時(shí)候是領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)審核完付款申請(qǐng)單后,由出納打款。具體帳是會(huì)計(jì)做還是出納做,要看您單位是怎么分配的。
84785041
2019 07/10 15:27
我還沒參加工作 具體賬是什么時(shí)候做呢?要附幾張單據(jù)?
鋒利老師
2019 07/10 15:35
您好。借錢的時(shí)候,把審批單和付款的銀行記錄以及采購(gòu)合同這3樣放到借其他應(yīng)收款 貸銀行存款這個(gè)憑證后面,發(fā)票回來后就放到借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款這個(gè)憑證后面就可以了。希望能幫到您、
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